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財政月度工作計劃(5篇)

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):59

財政月度工作計劃

第1篇 2013年6月財政局工作計劃

為使財政工作在新千年伊始,開好頭,起好步,做到有計劃、有步驟、有措施,全面完成各項工作任務,特定如下工作計劃要點。

一、總的指導思想。

根據(jù)中央、自治區(qū)經濟工作會議精神,結合我縣財政經濟形勢,2012年全縣財政工作總的指導思想是:以江澤民___三個代表的重要思想為指導,全面貫徹落實黨的十五屆五中全會精神和區(qū)黨委七屆九次會議精神,以及全區(qū)經濟工作會議和全區(qū)財政工作會議精神,結合我縣經濟建設的工作實際,為全縣經濟建設工作服務,充分發(fā)揮財政職能作用,繼續(xù)深化財政體制改革;積極培植新的財源增長點;進一步加強稅收的征管,努力增加財政收入;調整和優(yōu)化財政支出結構,確保工資發(fā)放、支農、扶貧、實施科技興農戰(zhàn)略以及保持社會穩(wěn)定等重點支出需要,堅決落實比例適當、集散有度、收支合理、使用得當?shù)氖址结槪瑯嫿ü藏斦蚣?強化財政監(jiān)督,規(guī)范財經秩序,確保今年財政各項工作任務的全面完成。

二、財政工作目標總任務。

1、財政收入預算16,007萬元(不含基金收入),比上年完成數(shù)14,474萬元,增長10.59%,其中:一般預算收入10,029萬元;上劃兩稅收入5,978萬元??h本級財政收入預算13,760萬元(不含基金收入),其中:一般預算收入10,029萬元;稅收返還收入3,731萬元。

2、財政支出預算13,760萬元(不含基金支出),比上年實際支出13,976萬元下降1.55%,其中:一般預算支出12,657萬元;上解支出1,103萬元?;鹗杖腩A算250萬元,基金支出預算250萬元。當年財政收支平衡,并略有結余。

3、創(chuàng)建文明單位,促進我局兩個文明建設上新臺階。

三、財政工作主要措施。

在新世紀的第一年里,對財政部門說是機遇與挑戰(zhàn)并存,因此做好今年的工作意義十分重大,我們要充分認識國內、國際經濟形勢和完成2012年財政任務的艱巨性,面對困難要堅定信心真抓實干,抓住國家實施西部大開發(fā)以及我國將加入wto的有利契機,以改革為動力,以旺盛的斗志知難而上,確保全面完成今年的各項財政工作任務。為此,應切實抓好以下各項工作:

1、鞏固壯大支柱財源,積極培植新的經濟增長點。

蔗糖業(yè)是我縣農民收入和財政收入的主要來源,因此要鞏固好糖蔗的種植面積,增加對甘蔗良種良法的科技投入,提高甘蔗產量和甘蔗含糖量,確保制糖企業(yè)經濟效益的穩(wěn)步增長,使支柱財源不斷壯大;經濟結構調整是我縣當前經濟工作的重點,作為政府的主要經濟管理部門,財政應充分發(fā)揮自身的職能作用,把農業(yè)基礎財源擺在我縣財源建設的首位,結合本縣實際情況,主動為縣委、縣政府出點子,想辦法,支持以市場為導向的農業(yè)產業(yè)結構和產品結構的調整,打破單一經濟結構,立足于農民和財政雙增收的目標,進一步加大財政支農投入,努力拓寬資金來源渠道,積極籌措支農資金,加大農業(yè)投入力度,并確保支農項目資金及時、足額到位;做好2012年農業(yè)綜合開發(fā)項目的實施和規(guī)劃管理,加強農田水利基礎設施建設,改善農業(yè)生產條件,推進農業(yè)產業(yè)化的進程;進一步深化企業(yè)改革整頓,切實轉變企業(yè)經營機制,做好企業(yè)扭虧為盈工作,加強成本管理與經濟核算,挖掘內部增收潛力,努力提高企業(yè)經濟效益。促進第三產業(yè)發(fā)展。加大科技投入,支持科技創(chuàng)新,加速科技成果向現(xiàn)實生產力發(fā)展。加強扶貧資金的使用管理,切實做好財政扶貧工作。

2、加強收入征管,確保完成財政收入任務。

一是要繼續(xù)貫徹落實國務院加強征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅的工作方針,嚴格執(zhí)行稅收法規(guī),依法征稅,改進稅收征管手段,把該收的收入及時、足額的收繳入庫,努力做到應收盡收;堅決打擊各種偷稅、漏稅、抗稅行為;并采取有效措施解決稅收虛假問題。二是要堅決維護稅法的統(tǒng)一性和權威性,切實清理自定的稅收先征后返政策,堅決制止擅自減稅、免稅、緩稅行為;三是進一步完善農業(yè)四稅征管辦法,完善和穩(wěn)固縣、鄉(xiāng)、村征收網絡體系,加強村級協(xié)稅員的業(yè)務指導和培訓,逐步建立農稅申報納稅制度,加大稅法的宣傳力度;四是進一步加強和完善預算外資金管理,完善行政事業(yè)性收費,政府性基金和罰沒收入收支兩條線管理,形成統(tǒng)一收費管理、統(tǒng)一收費票據(jù)、統(tǒng)一財政專戶儲存、統(tǒng)一會計核算的預算外資金收支管理辦法,加強預算內外收支統(tǒng)管,提高政府統(tǒng)籌運用預算內外綜合財力和宏觀調控的能力;五是加強防洪保安費的征收管理。

3、加大支出結構調整力度,努力保證重點支出。

一是確保工資性支出;二是進一步提高社會保障支出在財政預算中的比重;三是努力保障國家政權建設、科技、教育、文化等重點領域和項目的支出需要;四是加強農業(yè)基礎地位,大力支持農業(yè)基礎設施建設,加大扶貧力度,切實減輕農民負擔,要足額籌措糧食風險基金,并及時撥付到位;五是加強對公款購置小車和各種公務費、會議費、招待費及通信費等財政支出的管理,嚴格執(zhí)行中央和自治區(qū)關于厲行節(jié)約反對奢侈浪費的若干規(guī)定,堅決抵住鋪張浪費行為。

4、不斷深化財政體制改革,構建適應社會主義市場經濟的公共財政框架。

縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))財政管理體制要在原有基礎上進行適度調整。同時還應做好如下工作:

(1) 改革預算編制方法,進一步細化財政預算編制,實行部門預算和零基預算。把各部門的預算外資金納入預算安排,統(tǒng)一管理,實行綜合預算。并加強全縣行政事業(yè)單位財政統(tǒng)一發(fā)放工資的管理工作。

(2)試行國庫集中收付制度,強化收入和支出的管理。

(3)積極推進政府采購制度,提高財政資金使用效益。

(4)加快稅費改革步伐,做好農村稅費改革的前期準備工作。做好當前各項農村收費項目的調查了解、統(tǒng)計,并擬定農村費改稅的實施方案,切實做好稅費改革的前期工作,減輕農民負擔。

第2篇 2013年7月財政工作計劃

一、個人利息所得稅

__年底銀行儲蓄存款余額44億,比上年同期增長5.8億,增長率為15%,去年儲蓄存款利息稅完成1280萬,今年按15%增長為1280×115%=1472萬元;存款中活期占17%左右,一年定期占50%左右,其他占33%,個人利息所得稅不但取決于儲蓄存款的增長規(guī)模和速度,也取決于當期消費的活躍程度,主要原因是繳稅環(huán)節(jié)在取款結息時,不是預提制,按活期年利率0.72%,定期一年2.52%,半年2.25%,以及現(xiàn)有存款結構和規(guī)模測算,理論上最高值1700萬元,按1500萬元安排較可靠,縣級部分為600萬元。

二、新增企業(yè)所得稅

去年國稅在房地產上征收新辦企業(yè)所得稅80萬元,今年安排150萬元;縣級部分60萬元。

三、增值稅

鄉(xiāng)鎮(zhèn):

鄉(xiāng)鎮(zhèn)去年全額完成5539萬元,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收2768萬元,商貿公司、外地代開票、外地引進和協(xié)調累計2771萬元,正常征收部分按25%的增速增長,主要是地稅按20%增長,國稅無論在征收手段和稅源上都好于地稅;不穩(wěn)定部分按10%增長,主要是考慮商貿公司一是業(yè)務不穩(wěn)定;二是政策上打擦邊球,隨時被省國稅局監(jiān)控就有可能被取消,并且有的已經取消;三是考慮收入質量,不愿把增長過多寄托于這一塊;四是考慮任務,不增長大盤無法計劃。

按上述原則測算后,取整和個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)略作調整,主要是道口鎮(zhèn)全額增長25%,達到1575萬元,有河西鋼廠作保證;高平去年完成1700萬元,但目標為__萬元,今年維持上年目標任務; 老店去年目標為340萬元,今年全縣傾力扶持華康,維持340萬元不動;半坡店商貿公司取消、瓦崗二硫化碳廠關閉、八里營年底外地協(xié)調稅50萬元,__年已取消的公司入38萬元,三鄉(xiāng)鎮(zhèn)均無像樣的新增長,維持上年完成數(shù)或略增。

國稅三項收入合計安排3215萬元,比上年預算增34.8%,比上年決算增21.05%。

地稅安排

一、主要項目

阿深高速

全長42.131公里,合同總金額91231.7萬元,其中一期58122萬元,二期工程33109.7萬元,扣除工程監(jiān)理費522.6萬元,三個增值稅一般納稅人工程款1914.3萬元,工程應稅總金額88794.8萬元。

全部收足:應征營業(yè)稅 88794.8×3%=2663.84萬元

城建稅 2663.84×1%=26.63萬元

教育附加 2663.84×3%=79.91萬元

從__年以來,已征:營業(yè)稅__年1000萬元,__年277萬元,__年1221.72萬元,共計2498.72萬元。

__年年安排營業(yè)稅: 2663.84—2498.72=165.12萬元。相應安排城建稅1.65萬元,教育附加4.95萬元。

濟東高速

1、資源稅:總土方170萬元,應稅總金額85萬元,__年已征55萬元,__年年安排30萬元。

2、營業(yè)稅:總長度14.281公里,一期合同總金額19314萬元。目前二期招標尚未結束,與阿深相比,由于都是雙向六車道,二期估計工程金額11192萬元(14.281/42.131×33019=11192萬元)。兩期應稅工程總金額30506萬元。應繳營業(yè)稅總額30506×3%=915.18萬元

__年已征營業(yè)稅233.98萬元,還剩915.18-233.99=681.19萬元,城建、教育附加相應安排。

307線西延工程:(按初步設計測算,最后以招標價格為準),全長43.095公里(對外稱48.429公里,主要是為了批收費站),建筑安裝工程共計11744萬元(對外稱13196.9萬元)。

其中:一期路基、橋涵、交叉及沿線設施、施工技術裝備費,計劃利潤和稅金等3844萬元。二期路面工程:7900萬元。

安排稅收:

1. 資源稅:設計土方74萬方,應征資源稅74×0.5=37萬元

2. 營業(yè)稅:一期3844萬元×3%=115.32萬元,城建、教附隨征。

二期工程7900萬元×3%=237萬元。據(jù)公路局預測__年年5月份各項批文弄齊,然后招商、征地、做前期工作,

第3篇 2月份最新財政局創(chuàng)新服務工作計劃簡要匯報

2012年,我們在縣財政局黨組的領導下,在鎮(zhèn)黨委政府的直接領導下,繼續(xù)高舉鄧小平理論的偉大旗幟,按照“三個代表”重要思想及科學發(fā)展觀的要求,改善思路、端正態(tài)度、積極創(chuàng)新,真抓實干,現(xiàn)將工作計劃簡要匯報如下:

(一)加大財政稅收工作力度,不斷壯大鎮(zhèn)財政實力。

1、采取多種形式加大各項稅收政策宣傳力度,讓依法納稅的觀念逐步深入人心。

2、規(guī)范財政支出,確保財政增收。在日常支出時,加大對稅務發(fā)票審核力度,以稅務發(fā)票為支出要件,以支出促征收,加大對國稅、地稅部門支持力度。

3、關于契稅。財政部門主動為集鎮(zhèn)開發(fā)及房地產市場管理工作獻計獻策,爭取上級有關部門的支持,促使我鎮(zhèn)的集鎮(zhèn)建設及房地產市場管理工作合法、規(guī)范、健康地發(fā)展。同時在鎮(zhèn)村領導的支持下,摸清稅源,依法征收。

4、積極爭取、計生、民政、公安等政府非稅執(zhí)收部門的支持,讓所有收費都納入大廳,大力組織政府非稅收入,堅持收支兩條線管理制度,做到應收盡收,及時入庫,專款專用。

(二)進一步做好財政補貼農民資金發(fā)放工作。

1、強化便民服務的意識,充分發(fā)揮財政服務大廳的“窗口”效應,堅持做到文明、禮貌、熱情、周到、耐心的服務。堅持群眾利益無小事,建立來訪群眾接待責任制。提高辦事效率,堅決做到“事有所辦、辦有所果”,讓群眾滿意、領導放心、同志們舒心。

2、加強對財政補貼農民資金存折卡到戶情況的監(jiān)督檢查力度,嚴禁村組干部或他人代領農民補貼存折,嚴禁任何單位或個人代領補貼資金,實行取款有身份證明制度,確保財政補貼農民政策落到實處。

(三)進一步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革,加強鄉(xiāng)財縣管工作。

1、加大財政預算資金管理力度。2011年財政預算經鎮(zhèn)人民代表大會通過后,不再調整,確保人員工資,及民政、救災、優(yōu)撫等法定支出。壓縮一般消費性支出,限制招待費入帳,確保上級各項專項支出,堅持做到撥款有預算,支出有計劃。

2、規(guī)范財政支出日常管理工作。實行借款備用全審核制度,對于無計劃、無明確內容的借款,拒絕付款;繼續(xù)加強對支出原據(jù)的審核工作,對于票據(jù)不規(guī)范、手續(xù)不健全、開支不明確、內容不真實的憑證,一律拒付。

3、強化對前期借款沖帳工作,對于前期借款未沖賬的,應先行沖帳后,才能付款。以后開支盡量減少借款,嚴禁白條入帳,堅決做到支出有據(jù),報帳及時。

(四)從財政部門本職業(yè)務出發(fā),全心全意,力所能及地完成鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府安排的各項中心工作。

(五)規(guī)范財政所日常管理工作。

1、爭取縣財政局和鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的支持,逐步改善辦公條件,提高福利待遇,調動全體財政干部的工作積極性。

2、建立健全各項工作制度、崗位制度、學習制度、考勤制度、加班補助制度,做到用制度管人管事。

3、加強財政干部隊伍建設。積極主動參加縣局和鎮(zhèn)黨委、政府組織的學習,同時有計劃地安排外出學習培訓,不斷增強財政干部依法理財政策水平和業(yè)務技能。

第4篇 2012年12月縣財政局工作計劃

一、2009年全縣財政收支預算執(zhí)行情況

2009年,全縣完成財政總收入20,525萬元,比上年的16,756萬元增收3,769萬元,增長22.49%,其中:地方一般預算收入完成12,000萬元,完成年度收入計劃的101%,比上年的9,398萬元增收2,602萬元,增長27.69%;上劃中央兩稅完成4,985萬元,比上年的4,020萬元增收965萬元,增長24%;上劃中央、省企業(yè)所得稅和個人所得稅完成3,539萬元,比上年的3,338萬元增收202萬元,增長6.04%;上級補助收入84,371萬元,上年結余395萬元。全縣財政總支出完成96,420萬元,比上年的70,512萬元增支25,908萬元,增長36.74%,其中:地方一般預算支出完成93,164萬元(含??钪С?2,110萬元)比上年的68,162萬元(含??钪С?7,651萬元)增支26,158萬元,增長36.68%,基金支出1,156萬元,上解支出2,100萬元。收支相抵后,財政預算實現(xiàn)收支平衡。

二、2010年財政工作計劃

2010年財政工作指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹黨的十七屆四中全會精神,緊緊圍繞縣委、縣人民政府的總體要求:以科學發(fā)展統(tǒng)領財政工作發(fā)展全局,深入貫徹落實省委八屆五次全會、省委書記__同志在__調研時的重要講話和州委七屆四次全會精神,不斷解放思想

、搶抓機遇,堅持以人為本、富民強縣、富民為先,繼續(xù)突出新農村建設、工業(yè)經濟、基礎設施建設、農特產業(yè)、民族文化生態(tài)旅游五個重點,大力培育茶葉、油茶、核桃、畜牧業(yè)、礦業(yè)五大產業(yè),努力實現(xiàn)農民增收、財政增長、社會和諧三大目標,促進經濟社會又好又快發(fā)展為主題。依法組織財政收入,優(yōu)化財政支出結構,深化財政體制改革,嚴格財政監(jiān)督管理,進一步健全公共財政體制,更好地發(fā)揮財政職能作用,為加快構建和諧新社會做出積極貢獻。

2010年,全縣財政一般預算收入為13,200萬元,比2009年年初預算數(shù)增加1,300萬元,增長10.9%;地方財政一般預算支出為56,905萬元,比2009年年初預算數(shù)增長15.25%。

財政收支預計平衡情況是:地方財政一般預算收入13,200萬元,預計各項上級補助收入43,559萬元(不含專項補助收入),上年結余資金146萬元,收入總計56,905萬元;一般預算支出54,605萬元,上解支出2,300萬元,支出總計56,905萬元。收支相低,預計2010年全縣財政預算收支平衡。

(一)做大財政收入,增強財政保障能力。積極創(chuàng)新財政與經濟發(fā)展的良性互動關系,建立健全財政收入穩(wěn)定增長的長效機制,依法加強稅收征管,全面推進政府非稅收入征管改革,健全鼓勵發(fā)展的體制機制,努力

擴大財政收入規(guī)模。2010年,全縣財政收入力爭達到或超過1.32億元(按10%增速計算),人均財政收入與全州平均水平的差距進一步縮小,財政收入結構更加合理。進一步調整和優(yōu)化財政支出結構,加大財政對社會事業(yè)的投入,財政分配更加關注民生,財力配置更加向基層和薄弱環(huán)節(jié)傾斜,不斷改善人民群眾的生產生活條件,滿足人們不斷增長的公共需求,促進人的全面發(fā)展,讓廣大人民群眾更好地分享改革發(fā)展成果。全縣人均財政支出與全州平均水平的差距進一步縮小,財政職能發(fā)揮的財力空間進一步擴大,服務我縣經濟社會發(fā)展的能力逐步加強。

(二)加大財政融資力度,創(chuàng)新財政支持方式。按照構建公共財政的要求,正確處理好“一要吃飯,二要建設”的關系,調整和優(yōu)化財政支出結構,整合各類財政專項發(fā)展資金,著力提高財政預算內建設性資金規(guī)模,推動吃飯型財政向發(fā)展型財政轉變,為推進我縣跨越式發(fā)展提供堅實的財力保障。積極抓住國家實施中西部崛起的戰(zhàn)略機遇,主動配合協(xié)同有關部門搞好重點項目的申報工作,爭取上級部門對我縣的支持份額。建立健全財政投融資體系,發(fā)揮財政資金引導作用,多渠道籌集資金,支持經濟建設和社會事業(yè)發(fā)展。遵循市場經濟規(guī)律,積極探索財政支持與市

場機制的對接方式,充分發(fā)揮財政政策的引導功能,加大財政支持推進跨越式發(fā)展的力度。建立利益分配引導激勵機制,充分發(fā)揮財政政策的間接調控作用,放大財政資金的“乘數(shù)”效應。切實加強財銀合作,推動我縣中小企業(yè)擔保融資擔保工作,發(fā)揮財政與金融的耦合作用,共同推動我縣經濟跨越式發(fā)展。

(三)深化預算管理制度改革。進一步深化政府收支分類改革,建立規(guī)范合理的政府收支分類體系。不斷加強全口徑預算管理,提高預算的完整性和透明度。繼續(xù)深化“收支兩條線”改革,實現(xiàn)真正意義上的綜合預算。全面推進部門預算改革,強化績效預算意識,嚴格預算編制標準周期制度和預算編制程序,改革預算編制方法,細化預算編制,健全支出定額體系,推行項目支出滾動預算管理和評審論證,進一步公平預算分配。

(四)深化政府采購制度改革。完善政府采購制度,擴大政府采購范圍,逐步將基本建設投資等所有屬于政府采購目錄規(guī)定范圍的項目等納入政府采購預算管理。制定并完善供應商和中介組織的市場準入規(guī)則。加強對政府采購行為的監(jiān)督,健全政府采購的監(jiān)督管理機制和運行機制。完善政府采購信息的收集、統(tǒng)計和發(fā)布制度,擴大政府采購信息發(fā)布范圍。建立政府電子采購

制度,建立政府采購人員考核和持證上崗制度,規(guī)范政府采購行為。

(五)健全財政支出績效考評制度,強化財政執(zhí)法監(jiān)督。建立和完善財政支出績效考評制度,逐步形成科學合理全面的績效考評指標體系,不斷擴大支出的績效考評范圍,將績效考評結果作為預算編制的重要依據(jù),努力提高財政資金的使用效益。主動接受人大、審計和社會監(jiān)督,逐步建立部門預算查詢系統(tǒng),穩(wěn)步推行政府預算公開制度,定期向社會公開數(shù)據(jù),提高財政工作的透明度。健全財政資金運行內控制度,構建事前審核、事中監(jiān)控、事后監(jiān)督的財政監(jiān)督檢查體系,提高財政管理的科學性和財政資金使用的有效性。繼續(xù)采取有效措施,開展形式多樣的財稅普法宣傳活動。積極探索建立財政執(zhí)法監(jiān)督聽證制度,提高財政執(zhí)法監(jiān)督的公眾參與度。認真貫徹《財政違法行為處罰處分條例》,嚴格財政執(zhí)法監(jiān)督紀律,加大財政違規(guī)違紀查處力度。進一步完善財政執(zhí)法責任制,強化財政執(zhí)法錯案追究制度,促進財政依法理財。

(六)大力化解縣鄉(xiāng)政府債務。按照“清理清查、分類處置、激勵約束、健全機制和綜合治理”的思路,積極推進化解縣鄉(xiāng)政府債務工作,加大財政政策和資金支持力度,每年縣財政預算中安排一定的資金建立償債基金,用于

補助和獎勵消化債務工作較好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門,逐步消化歷史債務。建立縣鄉(xiāng)政府債務統(tǒng)計、預警和監(jiān)管機制,嚴格控制新債。2010年,力爭建立起結構合理、規(guī)模適度、良性運行的政府債務控制管理機制,切實減輕縣鄉(xiāng)政府債務負擔。

第5篇 2015年5月市財政部門年度工作計劃范文

2015年是我市爬坡攻堅和實現(xiàn)經濟發(fā)展轉型的重要一年,也是推進“__”規(guī)劃順利實施的關鍵一年。全市財政工作的總體思路是:以黨的__大精神為指導,全面貫徹科學發(fā)展觀,落實國家擴大內需和積極的財政政策,充分發(fā)揮財政職能,大力支持經濟發(fā)展;積極組織財政收入,提高財政保障能力;全力“保工資、保運轉、保穩(wěn)定”,更加重視改善民生;穩(wěn)步推進財政改革,加強精細化、科學化管理,促進全市經濟社會持續(xù)快速健康協(xié)調發(fā)展。

全年地方財政收入安排127510萬元,同比增長18%。

為了實現(xiàn)這個目標,我們將采取以下六項措施:

一、開展財源建設,積攢發(fā)展后勁

一是要抓緊落實國家擴大需政策,加快項目規(guī)劃和申報,全力以赴爭取上級資金,支持重點項目建設。二是要保障項目推介包裝經費,落實獎勵激勵政策,促進招商引資工作,努力培育一批經濟效益持久、輻射帶動性強、稅收貢獻率高的項目落戶我市。三是要整合存量和增量科技投入資金,加大對餐飲娛樂、旅游、信息、物流等現(xiàn)代服務業(yè)、高新技術產業(yè)、節(jié)能減排項目的支持力度,優(yōu)化經濟產業(yè)結構。四是要充分發(fā)揮基投公司融資平臺作用,進一步拓寬融資渠道,大力支持事關全市長遠發(fā)展的城市基礎設施建設,完善城市功能,改善投資環(huán)境,增強經濟發(fā)展后勁。

二、加強收入征管,全面完成任務

一是要密切關注全市經濟運行態(tài)勢,深入分析研究收入增減因素和變化趨勢,提早采取應對的措施認真加以解決。二是要加強稅收征管,強化納稅評估、重點稅種匯算清繳、稅源大戶跟蹤監(jiān)控管理,加大稅收專項檢查和日常稽查力度,及時清理欠稅、緩稅和到期稅收優(yōu)惠政策,嚴厲查處和打擊偷稅抗稅行為。三是要以城市改造為契機,切實抓好民樂園地市改造、大明宮遺址公園建設、地鐵1號線施工等項目的稅收管理,使其成為新的稅收增長點。四是要規(guī)范非稅收入管理,堅持依法依規(guī)足額征收,通過規(guī)范收入項目、加強票據(jù)管理,開展專項檢查、定期分析預測等措施,確保收入及時入庫。

三、優(yōu)化支出結構,強化支出管理

一是要全力保工資、保運轉,積極做好事業(yè)單位人員績效工資制度改革的實施,保障機關正常運轉。二是要加大“民生八大工程”投入,落實城市低保資金和廉租房政策,努力增加低收入群體收入水平,支持城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險擴面,穩(wěn)定和改善居民消費預期,促進消費需求。進一步增加公共衛(wèi)生投入,改善城市社市衛(wèi)生醫(yī)療條件,支持被征地農民社會保障和技能培訓,促進就業(yè)再就業(yè)。三是要擴大政府公共投資,保障科技、教育、環(huán)境衛(wèi)生等社會事業(yè)經費投入,繼續(xù)落實義務教育免雜費和困難學生資助政策,提高保潔人員工資,支持全國科技進步先進市考核復審達標,支持創(chuàng)建園林化城市。四是要落實公檢法司部門公用經費標準,提高維護社會治安和處理突發(fā)事件的能力,大力支持“平安新城”創(chuàng)建活動,促進社會和諧穩(wěn)定。五是要牢固樹立過緊日子的思想,強化預算約束,嚴格預算追加,從嚴控制會議費、差旅費、公車購置經費、出國經費等一般性支出,壓縮行政開支,降低行政成本。

四、深化財政改革,創(chuàng)新工作方式

一是要深化預算管理改革,完善基本支出分類標準定額體系,早編預算,細編預算,切實提高編制質量。二是要開展國庫集中支付改革試點,制定銀行賬戶管理辦法,逐步推行公務卡改革試點。三是加快“金財工程”建設步伐,全面應用部門預算,國有資產管理,工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)、國庫集中支付系統(tǒng)。四是要對使用財政性資金的基本建設項目全面實行竣工財務決算評審制度,進一步加強資金監(jiān)管,節(jié)約財政支出。五是要加強“收支兩條線”管理,在部分市級單位推進非稅收入“收支脫鉤”改革試點,不斷提高政府統(tǒng)籌財力。六是推進政府采購管理改革,努力拓寬政府集中采網購范圍,將公益性、民生性等社會關注的“熱點”項目逐步納入政府集中采購目錄。

財政月度工作計劃(5篇)

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