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第1篇 2022年摩托車銷售工作計劃范文
根據(jù)公司20__年度營業(yè)收入為4000000萬元,及公司2012年的銷售政策,特制定2012銷售計劃。
一、銷售目標
雖然目前我國摩托車的保有量居世界各國前列,但由于人口眾多,摩托車的正常更新報廢,以目前的我國摩托車產(chǎn)銷規(guī)模看,摩托車千人保有率在本世紀末仍不到40輛,遠遠低于一般發(fā)展中國家每千人70到100輛的水平。 即使摩托車市場達到基本飽和,要滿足正常的更新報廢和出口需求,我國摩托車行業(yè)的年產(chǎn)銷規(guī)模也將達到近 1000萬輛左右。這充分表明,我國摩托車市場還有很大的發(fā)展空間, 潛在市場巨大。
面對國際市場疲軟、國內(nèi)市場競爭持續(xù)加劇、汽車等類似行業(yè)緩慢蠶食摩托車行業(yè)發(fā)展空間,公司以市場為先導,以“實施制度創(chuàng)新、強化基礎(chǔ)管理”為突破口,圍繞技術(shù)進步、產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量提升、差異營銷、精益生產(chǎn)等中心工作,上下同心、全員一致,齊心協(xié)力克服行業(yè)競爭加劇等不利因素,化壓力為動力,全面實施內(nèi)部改革,積極實現(xiàn)以下營業(yè)收入:
預計20__營業(yè)收入為424000萬元。
錢江摩托2010年的營業(yè)收入為378778.56萬元,2011年營業(yè)收入為400000萬元,則該公司的銷售成長率為106%,如果明年的市場仍保持這樣的成長態(tài)勢,那么明年的營業(yè)收入為424000萬元。
二、目標的分解
則根據(jù)公司2011年的營業(yè)收入特制定相應(yīng)的產(chǎn)品銷售計劃目標,則預計公司20__
1、營銷方面。
公司針對市場差異、地域差異、競爭對手差異、需求差異、消費個體差異、經(jīng)銷商差異、審美觀差異等因素,強化后臺管理,以因地制宜、審時度勢為原則,實施差異營銷策略,切實部署市場建設(shè)和營銷人員激勵機制,實現(xiàn)突破效應(yīng)。針對外銷業(yè)務(wù),公司采取鞏固歐美市場、積極拓展南美和東南亞市場的策略,及時捕捉市場機遇,有步驟地進行國際市場開發(fā)。針對內(nèi)銷業(yè)務(wù),公司以國ⅲ切換、產(chǎn)品升級換代為契機,以提升產(chǎn)品核心競爭力為突破口,在鞏固現(xiàn)有市場的基礎(chǔ)上,強調(diào)弱勢市場、弱勢產(chǎn)品的針對性開發(fā),通過大力推進服務(wù)營銷、口碑營銷,以提升業(yè)務(wù)人員個體素質(zhì)和營銷能力、熔煉營銷新團隊為手段,強化銷售網(wǎng)絡(luò)和市場終端的組織管理。一線營銷以省級管理為核心,實施高強度、高密度造勢手段等各種方式,開發(fā)高潛力市場,采用零利潤促銷方案,努力拓展競爭激烈的弱勢市場,同時,適時推出科技含量較高的高端產(chǎn)品,搶占高端市場,引導消費主動消費,努力改變市場競爭態(tài)勢,積極贏取市場主動權(quán),從而在一定程度上優(yōu)化了市場競爭格局,提高了市場運營能力。同時,公司營銷部門切實加強市場信息的收集分析,為研發(fā)部門的產(chǎn)品研發(fā)方向提供第一手資料,加強研發(fā)針對性,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),從而將公司理念和產(chǎn)品品質(zhì)趨向的推廣,延伸至消費終端,進一步促進了市場營銷能力提升。
2、研發(fā)方面。
一方面,公司根據(jù)市場實際情況,堅持實行立體開發(fā)、聯(lián)動開發(fā)并舉策略,嚴格執(zhí)行產(chǎn)品開發(fā)分階段管理,完善生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、品管、試驗等各部門在各階段的職責,環(huán)環(huán)把關(guān)、無縫對接,推動研發(fā)與市場、生產(chǎn)的聯(lián)動和回饋,強化試驗、加快新品開發(fā)速度,提高快速反應(yīng)能力,使產(chǎn)品開發(fā)的總周期縮短至6到8個月,并有效降低了開發(fā)成本。另一方面以技術(shù)進步為目標,在公司技術(shù)進步委員會的統(tǒng)籌安排下,積極完善技術(shù)責任人領(lǐng)導專項技術(shù)進步機制和配套獎懲制度,圍繞整車、發(fā)動機、電子、電機等領(lǐng)域,形成了開發(fā)、設(shè)計、技術(shù)和試驗四大系統(tǒng),形成日益完善的技術(shù)進步體系。同時,持續(xù)開展以“機理、痕跡、標桿”為主題的技術(shù)進步和提升活動,細分技術(shù)責任人的技術(shù)負責范疇,嚴格落實技術(shù)責任人的考核和培訓工作,促進其專業(yè)技術(shù)水平的提升,加快公司的整體技術(shù)進步。
3、生產(chǎn)方面。
公司在全面推進精益生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,在執(zhí)行既定的加快勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略的同時,深化完善目標管理、薪酬改革、品質(zhì)管理、現(xiàn)場管理、精益生產(chǎn)、新品研發(fā)和技術(shù)進步等各項工作,統(tǒng)籌調(diào)度,合理協(xié)調(diào)淡旺季生產(chǎn),全面實行定額管理,減少了資源的閑臵和浪費,推進流程再造和流程管理工作,大力建設(shè)“小單元管理”體系,進一步完善工序布局,引進和開發(fā)自動化設(shè)備,確保了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、生產(chǎn)效率的提升,為進一步做精做優(yōu)產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)。同時,公司積極加快智能生產(chǎn)的落實工作,通過規(guī)劃發(fā)展機械手等自動化項目,進一步保障產(chǎn)品品質(zhì)和生產(chǎn)能力。
4、品質(zhì)管理方面。
公司在建立自我循環(huán)、自我完善機制的基礎(chǔ)上,嚴格分離運行系統(tǒng)和考核系統(tǒng),切實執(zhí)行質(zhì)量追究責任制,推行主管舉證制度,進一步完善品質(zhì)監(jiān)控工作。一方面,公司嚴格落實產(chǎn)品質(zhì)量防線前移制度,把品管防線前移至外協(xié)工序和配套廠家,采用配套零部件流水線進廠檢驗方式,嚴把外協(xié)件品質(zhì)關(guān),使進廠檢驗不可逆制度落實到位。另一方面,公司根據(jù)自身的實際情況及現(xiàn)階段工作重點,全力提升產(chǎn)品外觀質(zhì)量,優(yōu)化外觀質(zhì)量評定標準,由定性考評向定量考評轉(zhuǎn)化,并據(jù)此進行質(zhì)量考核,進一步提升了產(chǎn)品的美觀度。同時,公司注重產(chǎn)品的強化試驗和道路試驗,并通過加強企業(yè)專設(shè)的客戶代表職能,模擬用戶感同身受評判產(chǎn)品品質(zhì)。公司明確要求出廠檢驗人員作為客戶代表之一,必須設(shè)身處地以用戶的立場驗收產(chǎn)品,并強調(diào)一線質(zhì)管人員的現(xiàn)場質(zhì)量管控作用,一線質(zhì)管人員必須定期巡視質(zhì)量控制點,實時檢驗現(xiàn)場操作人員的工作質(zhì)量,進一步推進各類責任人在品管工作中的權(quán)利與責任到位。另外,公司著力加強測試隊伍建設(shè),測試部門從源頭入手,采用內(nèi)部評定、專家評測、市場消費者評價等眾多有效手段,獨立工作,在測試部件和產(chǎn)品品質(zhì)工作過程中擁有一票否決權(quán),不受其他部門或其他因素的干擾,從而進一步完善了市場代表機制,促進產(chǎn)品品質(zhì)提升工作有序可控進行,為公司及時有效把握消費心理、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)夯實了基礎(chǔ)
5、成本控制方面。
公司在積極推行預算管理、定額管理的基礎(chǔ)上,堅持以原材料和配件選購質(zhì)優(yōu)價廉為原則,采取成本控制點延伸策略,從新品開發(fā)立項至成品出廠,成本控制貫穿始終,每個步驟由涉及部門專項管理,力求同等質(zhì)量、成本最低。同時,針對近年來原材料價格波動的特征,公司充分利用期貨市場的價格先導作用,指派專人進行糾偏預測,有效地促進了動態(tài)成本的控制,保證了主要材料成本穩(wěn)定。
6、延伸行業(yè)拓展方面。
公司在做大做強做精以燃油發(fā)動機為基礎(chǔ)的摩托車主業(yè)的同時,依托長期積累的機械制造方面的技術(shù)基礎(chǔ),廣泛開展與全球大師級人才及世界級頂尖研發(fā)機構(gòu)的合作,在新能源、環(huán)保節(jié)能等領(lǐng)域發(fā)展高新前沿技術(shù),重點突破電子、電機、混合動力驅(qū)動系統(tǒng)、智能機械等方面,努力為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級積累大量的技術(shù)基礎(chǔ)。