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采購查驗(yàn)管理制度3篇

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):94

采購查驗(yàn)管理制度

本《采購查驗(yàn)管理制度》旨在規(guī)范公司采購流程中的查驗(yàn)環(huán)節(jié),確保采購物品的質(zhì)量與合規(guī)性,以維護(hù)公司運(yùn)營效率及品牌形象。該制度涵蓋了以下幾個(gè)核心方面:

1. 供應(yīng)商資質(zhì)審核

2. 商品質(zhì)量檢驗(yàn)

3. 合同條款審查

4. 物流監(jiān)控

5. 異常情況處理

包括哪些方面

1. 供應(yīng)商資質(zhì)審核:評(píng)估供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告等,確保其合法合規(guī)。

2. 商品質(zhì)量檢驗(yàn):制定詳細(xì)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)采購商品進(jìn)行實(shí)物檢查,包括外觀、性能、規(guī)格等。

3. 合同條款審查:對(duì)采購合同進(jìn)行法律審核,確保合同內(nèi)容符合公司利益,防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)。

4. 物流監(jiān)控:跟蹤貨物運(yùn)輸過程,確保及時(shí)、安全到達(dá),同時(shí)記錄物流信息以備查證。

5. 異常情況處理:建立應(yīng)急機(jī)制,針對(duì)查驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,如質(zhì)量問題、延遲交貨等,迅速做出響應(yīng)。

重要性

1. 保障品質(zhì):嚴(yán)格的查驗(yàn)制度可以有效防止不合格產(chǎn)品流入,保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)。

2. 控制風(fēng)險(xiǎn):通過對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)和合同條款的審查,降低法律糾紛和供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 提升效率:規(guī)范化的查驗(yàn)流程能提高采購效率,減少因質(zhì)量問題導(dǎo)致的退貨和延誤。

4. 增強(qiáng)合作:通過公正公平的供應(yīng)商管理,建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,為公司的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

方案

1. 制定供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn):設(shè)立評(píng)分系統(tǒng),定期評(píng)估供應(yīng)商的業(yè)績,根據(jù)結(jié)果調(diào)整采購策略。

2. 建立質(zhì)量檢驗(yàn)團(tuán)隊(duì):配備專業(yè)質(zhì)檢人員,培訓(xùn)并提升其檢驗(yàn)技能,確保檢查的準(zhǔn)確性和公正性。

3. 完善合同模板:與法務(wù)部門合作,制定標(biāo)準(zhǔn)化合同模板,明確雙方權(quán)利義務(wù),減少合同糾紛。

4. 實(shí)施物流追蹤系統(tǒng):利用現(xiàn)代信息技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控貨物動(dòng)態(tài),確保信息透明。

5. 設(shè)立異常處理小組:組建跨部門小組,負(fù)責(zé)處理查驗(yàn)中遇到的問題,提高問題解決速度。

通過以上方案的實(shí)施,我們將構(gòu)建一個(gè)高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟少彶轵?yàn)管理體系,為公司的運(yùn)營提供堅(jiān)實(shí)的后盾。在執(zhí)行過程中,各相關(guān)部門需密切配合,共同維護(hù)這一制度的有效運(yùn)行,以實(shí)現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。

采購查驗(yàn)管理制度范文

第1篇 食品原料采購查驗(yàn)管理制度

食品與食品原料采購查驗(yàn)管理制度

一.目的 為了使公司對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制,確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要 求,價(jià)格合理、交貨及時(shí),特制定本制度。

二.適用范圍 適用于所需的原料采購

三.工作程序

1.采購應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表,內(nèi)容包括:供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨 能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料,由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應(yīng)商的檔案,包括: a.法人資料、資質(zhì)、資信等; b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況; c.價(jià)格與交貨期; d.歷史業(yè)績等。

2.對(duì)合格供應(yīng)商的控制 a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn); b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行, 如交貨期,交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)行時(shí),可由采購員對(duì)供應(yīng)商提出警告, 嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

3.采購資料 對(duì)主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計(jì)劃,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商,并與之取得聯(lián)系,擬制采購合同, 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

4.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、 法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購有 qs 標(biāo)志的產(chǎn)品,質(zhì)量檢驗(yàn)科 1 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收,不合格的拒收,合格的辦理手續(xù)入庫。 原輔材料驗(yàn)收: 從合格供應(yīng)商采購的原輔材料,供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料,采購產(chǎn)品進(jìn) 廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行 核對(duì)。具體控制如下:

第2篇 學(xué)校食堂食品采購查驗(yàn)管理制度(3)

學(xué)校食堂食品采購、查驗(yàn)管理制度(三)

一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對(duì)固定的經(jīng)營單位采購食品,并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告書),保證食品質(zhì)量。

二、食堂采購員不得采購腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質(zhì)或者被有毒有害物質(zhì)污染、可能對(duì)人體健康有害的食品,不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類及制品,不得采購超過保質(zhì)期限或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定(無標(biāo)注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。

三、食堂食品入庫、出庫必須進(jìn)行驗(yàn)收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時(shí)處理,不得入庫或出庫,驗(yàn)收檢查情況必須有記錄。

第3篇 食品與食品原料采購查驗(yàn)管理制度

一.目的

為了使本食堂對(duì)原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制,確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求,價(jià)格合理、交貨及時(shí),特制定本制度。

二.適用范圍

適用于所需的原料采購

三.工作程序

1.采購應(yīng)及時(shí)收集填制供應(yīng)商檔案表,內(nèi)容包括:供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料,由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案,包括:

a.法人資料、資質(zhì)、資信等;

b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況;

c.價(jià)格與交貨期;

d.歷史業(yè)績等。

2.對(duì)合格供應(yīng)商的控制

a.質(zhì)檢員對(duì)供應(yīng)商每次供貨時(shí)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn);

b.供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本餐廳《不合格品控制程序》執(zhí)行,如交貨期,交貨數(shù)量等沒按合同進(jìn)行時(shí),可由采購員對(duì)供應(yīng)商提出警告,嚴(yán)重時(shí)發(fā)出暫撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。

3.采購資料

對(duì)主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對(duì)原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計(jì)劃,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供應(yīng)商名單》上選擇供應(yīng)商,并與之取得聯(lián)系,擬制采購合同,《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。

4.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實(shí)行生產(chǎn)許可證的堅(jiān)決采購有qs標(biāo)志的產(chǎn)品,質(zhì)量檢驗(yàn)科嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收,不合格的拒收,合格的辦理手續(xù)入庫。

原輔材料驗(yàn)收:

從合格供應(yīng)商采購的原輔材料,供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料,采購產(chǎn)品進(jìn)廠后質(zhì)檢部進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí)還需對(duì)供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進(jìn)行核對(duì)。具體控制如下:

a.采購產(chǎn)品驗(yàn)收:在按照《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法》、《各種原輔料供應(yīng)商需提供的證明材料清單》進(jìn)行驗(yàn)收的同時(shí),還要按照下述規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格控制,并做好相關(guān)檢驗(yàn)、驗(yàn)證內(nèi)容的記錄。

?? 采購產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)要嚴(yán)格控制其驗(yàn)收檢驗(yàn)過程,供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證(如在發(fā)證范圍)和出廠檢驗(yàn)合格證明;

?? 如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時(shí),應(yīng)視情況對(duì)其采購產(chǎn)品拒收或單獨(dú)存放,待證明材料重新提供后再進(jìn)行核對(duì),符合要求的即可辦理入庫手續(xù);

?? 來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收;

?? 到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符,應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格直到提供資料齊全為止;

?? 連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應(yīng)商應(yīng)停止其合格供應(yīng)商資格;

?? 運(yùn)輸車輛是否衛(wèi)生;

?? 外包裝是否有破損、有油污等;

?? 驗(yàn)證貨證是否相符,貨證不符的拒收或單獨(dú)存放并做好標(biāo)識(shí);

?? 標(biāo)識(shí)是否清楚、正確,標(biāo)識(shí)不清楚的單獨(dú)存放;

?? 采購部每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。

b.原輔料的貯存:

原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。

5.采購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤

采購部門定期或不定期對(duì)正式供貨方進(jìn)行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報(bào)告》,對(duì)質(zhì)量下降的供應(yīng)商由采購部門及時(shí)反映給供應(yīng)商,并限期整改。到期無改進(jìn)的供應(yīng)商,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。

采購查驗(yàn)管理制度3篇

本《采購查驗(yàn)管理制度》旨在規(guī)范公司采購流程中的查驗(yàn)環(huán)節(jié),確保采購物品的質(zhì)量與合規(guī)性,以維護(hù)公司運(yùn)營效率及品牌形象。該制度涵蓋了以下幾個(gè)核心方面:1.供應(yīng)商資質(zhì)審核2.商品
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