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內(nèi)控內(nèi)審崗位職責3篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):20

內(nèi)控內(nèi)審崗位職責

崗位職責是什么

內(nèi)控內(nèi)審崗位是企業(yè)管理體系中的關(guān)鍵角色,負責監(jiān)督企業(yè)的內(nèi)部控制流程,確保公司的運營活動符合法規(guī)要求,同時提高組織效率和風險管理能力。

崗位職責要求

1. 具備扎實的財務(wù)知識和審計理論基礎(chǔ),熟悉國際及國內(nèi)審計準則。

2. 精通企業(yè)運營流程,了解各業(yè)務(wù)部門的運作機制。

3. 具有優(yōu)秀的分析能力和問題解決技巧,能識別潛在風險并提出改進建議。

4. 強烈的職業(yè)道德和保密意識,保證審計工作的公正性和獨立性。

5. 良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能夠與各級管理層有效交流。

6. 熟練運用審計軟件和辦公自動化工具,提升工作效率。

崗位職責描述

內(nèi)控內(nèi)審人員主要負責對企業(yè)內(nèi)部的各項控制進行評估,包括財務(wù)、運營、合規(guī)等多個層面。他們通過系統(tǒng)性的審查和測試,確保內(nèi)部控制的有效性和完整性,防止欺詐、浪費和濫用資源的情況發(fā)生。此外,他們還參與制定和完善內(nèi)控政策,以適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展變化,促進業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

有哪些內(nèi)容

1. 審計計劃制定:根據(jù)公司戰(zhàn)略和風險狀況,制定年度審計計劃,確定審計范圍和重點。

2. 內(nèi)部控制評價:執(zhí)行審計程序,評估內(nèi)部控制的設(shè)計和運行有效性,發(fā)現(xiàn)潛在的缺陷。

3. 風險管理:識別和評估企業(yè)面臨的風險,提出風險緩解建議,協(xié)助管理層建立風險應(yīng)對策略。

4. 業(yè)務(wù)流程審核:深入理解業(yè)務(wù)流程,查找流程中的效率瓶頸和風險點,提出優(yōu)化建議。

5. 法規(guī)遵從性檢查:確保公司各項活動符合法律法規(guī)和行業(yè)標準,防止違規(guī)行為的發(fā)生。

6. 報告編寫:編制審計報告,詳細記錄審計發(fā)現(xiàn),并向管理層匯報審計結(jié)果。

7. 內(nèi)部培訓:為員工提供內(nèi)控內(nèi)審知識培訓,提高全員的風險意識和合規(guī)意識。

8. 跟進整改:跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的整改進度,確保整改措施的有效實施。

9. 協(xié)調(diào)溝通:與各部門協(xié)作,確保審計工作的順利進行,同時維護良好的工作關(guān)系。

10. 創(chuàng)新與改進:關(guān)注內(nèi)控內(nèi)審領(lǐng)域的最新動態(tài),引入先進的理念和技術(shù),推動內(nèi)控體系的持續(xù)改進。

作為內(nèi)控內(nèi)審人員,不僅要具備專業(yè)技能,還需要具備敏銳的洞察力和高度的責任感,以保障企業(yè)的穩(wěn)健運營,為公司的長期發(fā)展保駕護航。

內(nèi)控內(nèi)審崗位職責范文

第1篇 咨詢 - 金融行業(yè) - 內(nèi)控內(nèi)審方向崗位職責要求

職位描述:

esponsibilities:

provide compliance, internal control, internal audit related advisory services to financial institution clients and other market members in industries such as banking, insurance, securities, asset management and other financial services;

develop risk management solutions and maintain productive working relationships with client management, and a commitment to client satisfaction;

utilize technology and tools to continually learn and innovate, share knowledge with team members and enhance service delivery;

leverage ideas from other project engagements to enhance knowledge and create efficiencies;

guide the team in the development of cost-effective and practical recommendations for improvement and monitor engagement economics;

participate in the career and performance development by serving as a career counselee or counselor, such as training new staff and providing timely and specific performance feedback, and foster teamwork and innovative thinking;

generate new business opportunities. understand ernst & young and its service lines; understand the clients industry and recognize key performance drivers; identify opportunities to introduce ernst & youngs services; gain acceptance on a wide variety of issues impacting the client.

requirements:

university graduates with a minimum of 2 years for seniors preferably with e_perience in compliance or risk management function in corporate or consulting firms;

solid knowledge in cbrc, circ, csrc regulatory requirement, e.g.: enterprise risk management, operational risk and anti-money laundry;

able to interact effectively with both management and clients;

e_cellent command of spoken and written english and chinese;

professional qualification such as cfa, frm, and cicpa will be an advantage;

traveling within prc is required.

第2篇 內(nèi)控內(nèi)審總監(jiān)崗位職責要求

職位描述:

崗位職責:

1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作, 制定審計框架及策略,建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度;

2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況,更新完善流程穩(wěn)定,協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù);

3、根據(jù)審計方案要求,組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作,并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告;對改進方案給予建設(shè)性建議;

4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風險隱患;對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作;

5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程,可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進行獨立審計;

6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ?,但不限于:?jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等;

7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索,及時向相關(guān)負責人匯報,依指示開展進一步調(diào)查工作;

8、協(xié)調(diào)、配合外部審計的各項審計工作;

9、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

崗位要求:

1、本科及以上學歷;

2、10年以上工作經(jīng)驗,具有5年以上大型集團性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗, 或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實踐經(jīng)驗,具國際四大會計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等;

4、熟悉it審計相關(guān)的準則和方法論,熟悉coso、cobit相關(guān)知識,掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理,持有相關(guān)專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;

5、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進;

6、誠實正直,富有團隊合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔責任、承受壓力。

第3篇 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責要求

職位描述:

崗位職責:

1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和修改;

2、識別公司it系統(tǒng)管理風險點,獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實施it審計項目,就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議;

3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風險內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關(guān)控制測試,落實控制缺陷整改;

4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設(shè),提供it內(nèi)控咨詢和培訓服務(wù);

5、 完成上級交付的其他工作。

崗位要求:

1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)(so_)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先;

4、熟悉iso27001、itil、cobit等標準,了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;

5、誠信正直,工作認真細心,責任心強,堅持原則,嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理;

6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神,能夠承受壓力,獨立完成項目工作。

內(nèi)控內(nèi)審崗位職責3篇

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