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第1篇 內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理-it方向崗位職責(zé)要求
職位描述:
崗位職責(zé):
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險(xiǎn)和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識(shí)別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),獨(dú)立組織資源制定計(jì)劃并帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施it審計(jì)項(xiàng)目,就審計(jì)發(fā)現(xiàn)提出改進(jìn)建議;
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關(guān)控制測試,落實(shí)控制缺陷整改;
4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作,組織或推進(jìn)多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化,強(qiáng)化信息安全管理建設(shè),提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù);
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求:
1、計(jì)算機(jī)、信息管理、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2、5年及以上it內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)(so_)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先;
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn),了解oracle ebs、linu_、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先;
5、誠信正直,工作認(rèn)真細(xì)心,責(zé)任心強(qiáng),堅(jiān)持原則,嚴(yán)格按照流程規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理;
6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)合作精神,能夠承受壓力,獨(dú)立完成項(xiàng)目工作。
第2篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求
職責(zé)描述:
崗位職責(zé):
1、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)、審計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)務(wù)、稅務(wù)法律法規(guī);
2、熟悉審計(jì)專業(yè)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)的整個(gè)流程,能夠獨(dú)立編寫審計(jì)方案、實(shí)施審計(jì)程序、編制審計(jì)工作底稿和審計(jì)報(bào)告;
3、具有豐富的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)分析知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),對數(shù)據(jù)敏感;參與公司各類型審計(jì)工作,并提出專業(yè)的審計(jì)整改意見,并跟蹤審計(jì)整改意見的執(zhí)行情況;
4、具有文控管理經(jīng)驗(yàn),對數(shù)據(jù)、資料等信息的整理、分類、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、分析等能力強(qiáng);熟練使用辦公軟件;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。
職位要求:
1、審計(jì)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;
2、3年或以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所、上市公司或大型企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗(yàn),cia/中級審計(jì)師優(yōu)先;
3、專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、有較強(qiáng)的邏輯數(shù)理思考和觀察分析能力,綜合分析能力和文字及口頭表達(dá)能力;
4、勤勉好學(xué),團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)強(qiáng),責(zé)任心及自主性強(qiáng),可承受壓力,為人正直,并具備良好的職業(yè)道德專業(yè)素質(zhì);
5、能吃苦耐勞。
崗位要求:
學(xué)歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:3-5年
第3篇 財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)內(nèi)審主管/經(jīng)理 上海歐索信息科技發(fā)展有限公司 上海歐索信息科技發(fā)展有限公司,歐索 1、建立健全內(nèi)審規(guī)章制度、內(nèi)審流程及工作方案;
2、對本單位財(cái)務(wù)收支和采購等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施的獨(dú)立審查和評價(jià),保證財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)可靠,審計(jì)結(jié)果向ceo報(bào)告。
3、通過審計(jì)評價(jià)和改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制和公司治理流程的有效性,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。
4、通過系統(tǒng)、規(guī)范的手段來評估風(fēng)險(xiǎn)健全內(nèi)部控制,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
崗位要求:
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),大專及以上學(xué)歷,對會(huì)計(jì)科目能夠準(zhǔn)確掌握并能熟練應(yīng)用;
2、4年以上出納工作經(jīng)驗(yàn),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;會(huì)銀行調(diào)節(jié)表
3、具有較好的獨(dú)立工作能力,有良好的執(zhí)行力并熱愛財(cái)務(wù)工作;
4、工作細(xì)致,責(zé)任心感強(qiáng),好學(xué)上進(jìn),具有較強(qiáng)的溝通與協(xié)調(diào)能力,以及高度的團(tuán)隊(duì)合作精神;
財(cái)務(wù)內(nèi)審經(jīng)理崗位
第4篇 內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
內(nèi)審經(jīng)理崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司制度和審計(jì)計(jì)劃,對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
2、協(xié)助首席審計(jì)師建議及修訂內(nèi)部管理制度,提高工作效益和管理效益;
3、制定年度審計(jì)計(jì)劃,滿足公司對it風(fēng)險(xiǎn)的偏好及分店的覆蓋。
任職要求:
1、具有國際注冊信息系統(tǒng)審計(jì)師(cisa)或國際注冊內(nèi)審師(cia)優(yōu)先;
2、七年以上it工作經(jīng)驗(yàn),五年以上it審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),itgc/itac,有零售或百貨經(jīng)驗(yàn)為佳。
內(nèi)審經(jīng)理崗位