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財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)要求4篇

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):67

財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)要求

第1篇 財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)和任職要求

財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé):

1. 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)管理辦法,并組織實(shí)施;并貫徹、執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等國家財(cái)經(jīng)法規(guī)。

2. 負(fù)責(zé)組織做好財(cái)務(wù)預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,并監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)預(yù)算或財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況。

3. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)會(huì)計(jì)核算工作,真實(shí)、完整反映集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,并進(jìn)行分析,提出改善建議。

4. 負(fù)責(zé)制定并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度,合理調(diào)配使用資金,監(jiān)控資金的投入,提高資金使用效率。

5. 負(fù)責(zé)對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)方面的可行性分析,作為集團(tuán)決策參考。

6. 負(fù)責(zé)編制、審核集團(tuán)月財(cái)務(wù)報(bào)表及年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

7. 負(fù)責(zé)建立健全財(cái)務(wù)檔案管理制度,保證會(huì)計(jì)資料的安全與完整。

8. 負(fù)責(zé)收集整理統(tǒng)計(jì)資料,制定和提供統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。

9. 負(fù)責(zé)做好審計(jì)工作,檢查、指導(dǎo)各子公司的財(cái)務(wù)工作,監(jiān)督其財(cái)務(wù)運(yùn)行并對(duì)其經(jīng)營業(yè)績(jī)進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)。

10. 負(fù)責(zé)搞好部門建設(shè),不斷改進(jìn)內(nèi)部控制等管理工作。

11. 負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一管理,做好財(cái)務(wù)人員的后續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn)工作,提高人員專業(yè)素質(zhì)和部門工作績(jī)效。

12. 協(xié)助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。

13. 完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

輔助工作職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)與子公司的協(xié)調(diào)溝通,強(qiáng)化對(duì)下屬各子公司財(cái)務(wù)管理過程的監(jiān)控;

2. 負(fù)責(zé)協(xié)助下屬各子公司建立、健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。

3. 負(fù)責(zé)按集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定組織對(duì)集團(tuán)各下屬企業(yè)進(jìn)行常規(guī)財(cái)務(wù)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)。

4. 負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)、管理、考核。

5. 依據(jù)下屬各子公司財(cái)務(wù)部的崗位需求,負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)人員委派管理及考核。

任職要求:

1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)全日制本科學(xué)歷;

2、三年以上同崗或相近崗位工作經(jīng)驗(yàn),具備相應(yīng)的審計(jì)、法律知識(shí),熟悉企業(yè)運(yùn)作流程,熟悉辦公軟件;

3、較強(qiáng)的判斷能力、溝通能力、計(jì)劃和執(zhí)行能力、分析問題和解決問題的能力。

第2篇 高級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)任職要求

高級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、 建立健全公司內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)制度、審計(jì)工作流程;

2、 根據(jù)公司要求組織實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)工作,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)建議并監(jiān)督審計(jì)整改落實(shí):

2.1根據(jù)公司要求,確定項(xiàng)目審計(jì)方向,收集相關(guān)信息,制定審計(jì)方案;

2.2開展審計(jì)活動(dòng);

2.3整理調(diào)查文件,提出改進(jìn)建議,編制審計(jì)底稿并出具審計(jì)報(bào)告;

2.4跟進(jìn)建議執(zhí)行情況;

3、 評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的有效性,及時(shí)糾正內(nèi)部控制方面存在的問題與漏洞:

3.1在公司內(nèi)部控制相關(guān)制度的制定階段,應(yīng)相關(guān)部門提出的要求,為其提供咨詢服務(wù),評(píng)價(jià)相關(guān)制度在內(nèi)部控制程序上是否存在風(fēng)險(xiǎn);

3.2在各項(xiàng)審計(jì)工作過程中關(guān)注、評(píng)估審計(jì)范圍內(nèi)公司內(nèi)部控制的有效性,提出改進(jìn)建議;

4、 開展反舞弊調(diào)查:

4.1協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制。確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,設(shè)置反舞弊舉報(bào)通道;

4.2在內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)過程中關(guān)注可能存在的舞弊行為;

4.3在發(fā)現(xiàn)舞弊行為信號(hào)時(shí),對(duì)舞弊行為發(fā)生的可能性及影響的重大性進(jìn)行評(píng)估;

4.4報(bào)告可能發(fā)生的舞弊行為,依據(jù)上級(jí)要求對(duì)可能存在的舞弊行為開展專項(xiàng)調(diào)查;

4.5調(diào)查結(jié)束后對(duì)舞弊行為發(fā)生的原因進(jìn)行分析,并針對(duì)不同的原因提供不同建議方案;

5、 完成董事會(huì)和管理層委托的其他特別工作事項(xiàng):

5.1根據(jù)具體事項(xiàng)出具初步工作方案;

5.2開展調(diào)查;

5.3整理調(diào)查文件,編制審計(jì)底稿并出具審計(jì)報(bào)告。

任職要求:

1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷,五年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

2. 具備審計(jì)理論和財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ),具備企業(yè)內(nèi)控管理理論基礎(chǔ),具備熟練的審計(jì)實(shí)操能力,具備審慎的職業(yè)敏感性;

3. 具有cpa/cia/中級(jí)財(cái)務(wù)證書者優(yōu)先;

4. 英語熟練,較強(qiáng)的英語閱讀和翻譯能力;

5. 嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)心,善于發(fā)現(xiàn)問題并能及時(shí)作出判斷,具有較強(qiáng)的安全意識(shí)和保密意識(shí)。

高級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)崗位

第3篇 財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度的起草及年度審計(jì)計(jì)劃的編制;

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)工作底稿設(shè)計(jì)、審計(jì)通知、實(shí)質(zhì)性測(cè)試、符合性測(cè)試等具體工作;

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)具體執(zhí)行計(jì)劃的執(zhí)行和實(shí)施審計(jì)工作;

4、負(fù)責(zé)編制審計(jì)工作底稿、審計(jì)內(nèi)部報(bào)告以及審計(jì)建議書的起草;

5、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)建議書提出的各項(xiàng)審計(jì)整改進(jìn)行跟蹤、督辦;

6、負(fù)責(zé)辦理委托社會(huì)審計(jì)的具體事項(xiàng);

7、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)經(jīng)營活動(dòng)財(cái)務(wù)上合法合規(guī)、內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并定期出具評(píng)價(jià)報(bào)告;

8、負(fù)責(zé)不定期檢查出納的庫存現(xiàn)金和銀行存款情況;

9、參與集團(tuán)年度資產(chǎn)清點(diǎn)工作;

10、配合開展集團(tuán)對(duì)各項(xiàng)投資項(xiàng)目、開發(fā)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作;

職位要求:

1、財(cái)會(huì)、審計(jì)類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、3年以上審計(jì)類相關(guān)工作經(jīng)歷;

3、具備財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、造價(jià)等專業(yè)知識(shí);

4、具有一定的判斷與決策能力、協(xié)調(diào)能力、人際溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力;

5、熟練使用各類辦公軟件;

崗位要求:

學(xué)歷要求:本科

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:3-5年

第4篇 財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)審計(jì) 安徽文德投資控股有限公司 安徽文德投資控股有限公司,文德 1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,編制財(cái)務(wù)審計(jì)工作程序:

2、負(fù)責(zé)根據(jù)審計(jì)程序,實(shí)施會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)稽核;

3、負(fù)責(zé)對(duì)合同實(shí)施情況進(jìn)行審查;

4、負(fù)責(zé)實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)部控制執(zhí)行檢查;

5、參與專項(xiàng)審計(jì)工作;

6、對(duì)各項(xiàng)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)、編制審計(jì)報(bào)告;

任職要求:

1、全日制本科及以上,財(cái)務(wù)類、經(jīng)濟(jì)管理類等專業(yè);

2、熟悉會(huì)計(jì)相關(guān)管理規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn);

3、具備一定的會(huì)計(jì)管理能力;

4、具體房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)相關(guān)管理知識(shí),兩年以上房地產(chǎn)行業(yè)同類崗位工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

財(cái)務(wù)審計(jì)崗位

財(cái)務(wù)審計(jì)崗位職責(zé)要求4篇

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